云南省民族宗教信息中心2024年度部门决算

来源:云南省民族宗教信息中心       发布时间: 2025-08-18 15:57:51       【字体:大    中  

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担政务信息和政务公开工作,指导全省民族宗教系统政务信息和政务公开工作;承担民族宗教事务信息化建设工作;承办云南省民族宗教事务委员会官方网站,协助有关部门宣传民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识;开展民族宗教理论研究工作,为省民族宗教委机关办公自动化提供技术保障;承办省民族宗教委交办的其他事项。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:综合科、信息科、网信建设科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省民族宗教事务委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末实有其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.固根基,注重党的创新理论引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神、习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神,在学思践悟中增强做好民族宗教工作的思想自觉、政治责任和能力水平。2024年认真开展党纪学习教育、反腐倡廉和国家安全警示教育工作,严格执行中央、省委及省民族宗教委党组有关廉洁自律要求。

2.求实效,业务工作成效明显。(1)政务信息工作稳步推进。修订《云南省民族宗教事务委员会信息工作规定》,印发《近期民族宗教工作信息报送要点》;组织全委系统和在昆国家民委信息直报点参加国家民委信息工作视频会议,召开省民族宗教委信息工作专题会议,举办全省民族宗教系统信息业务工作培训,加强与直报点的沟通协调,指导做好信息选题策划工作。2024年向国家民委办公厅、省委办公厅、省政府办公厅和省委统战部报送信息1600余条,向省政府办公厅《每周工作动态》编报信息28期,编发《云南民族宗教信息》《民族宗教工作通报》《民族宗教工作专报》25期,在官网、官微发布信息2800余条。2024年省民族宗教委在全国民委系统信息采用考核评比中排名第二。

(2)政务新媒体鲜活度不断提升。坚持守正创新,积极做好官网、官微运维管理工作。开设“云南省参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”“云岭处处石榴红—实施三项计划促进各民族交往交流交融”两个专题网站,被国家民委门户网站采用,并在首页进行链接;在官网首页开设“省民族宗教系统学习贯彻党的二十届三中全会精神”专栏;积极利用官网、官微渠道大力宣传学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神、全国民族团结进步表彰大会精神及我省受表彰的模范集体和个人先进事迹;积极配合相关处室做好政务公开、政策法规宣传等正面引导工作;开展为期1个月的“有一种叫云南的生活 幸福花开彩云南·民族宗教政策法规问题”活动,活动答题链接总访问量达30.4万次,参与答题人数达7.1万人次;积极开展“清朗·规范网络语言文字使用”专项行动。

(3)信息化建设和网络安全保障不断提高。实施完成委网络中心机房优化提升工程并通过省内信息化专家验收,已全面投入运行。统筹申报全委系统2024年、2025年政务信息化项目34个,其中2024年16个项目于5月通过省数据局审批备案。2025年的18个项目已完成项目入库。编报我委9个信息系统公共数据目录报送省数据局。开展以“网络安全为人民,网络安全靠人民”为主题的网络安全宣传周活动,发放“网络安全知识宣传手册”40份。

3.守阵地,筑牢意识形态领域安全底线。持续聚焦互联网主阵地,积极配合做好正面宣传引导工作。紧扣铸牢中华民族共同体意识主线,坚定走好“互联网+民族团结”路线,在新媒体平台打造各民族文化交流空间,构建各民族共有精神家园。

 

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

云南省民族宗教信息中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省民族宗教信息中心2024年度收入合计2904672.93元。其中:财政拨款收入2904672.93元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加170603.29元,增长6.24%。其中:财政拨款收入增加170603.29元,增长6.24%;无上级补助收入,与上年相比无增减;无事业收入,与上年相比无增减;无经营收入,与上年相比无增减;无附属单位上缴收入,与上年相比无增减;无其他收入,与上年相比无增减。财政拨款收入增加的主要原因是2024年增加在职在编人员1名,工资、社保、公积金等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省民族宗教信息中心2024年度支出合计2905331.93元。其中:基本支出1332138.45元,占总支出的45.85%;项目支出1573193.48元,占总支出的54.15%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加160101.10元,增长5.83%。其中:基本支出增加129850.65元,增长10.80%;项目支出增加30250.45元,增长1.96%;无上缴上级支出,与上年相比无增减;无经营支出,与上年相比无增减;无对附属单位补助支出,与上年相比无增减。财政拨款支出增加的主要原因是2024年增加在职在编人员1名,工资、社保、公积金等人员经费增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南省民族宗教信息中心机构正常运转的日常支出1332138.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1258707.88元,占基本支出的94.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73430.57元,占基本支出的5.51%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南省民族宗教信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1573193.48元。其中:信息化常态工作项目补助资金1573193.48元。

信息化常态工作项目补助资金1573193.48元,主要用于开展省民族宗教委官方网站运维、“云南民族宗教”微信公众号运维、大数据采集整理、智库信息采集及组稿、民族宗教工作网络访谈录制等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省民族宗教信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2904672.93元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加170603.29元,增长6.24%,完成年初预算的99.82%。财政拨款支出增加的主要原因是2024年增加在职在编人员1名,工资、社保、公积金等人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出2545977.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%,完成年初预算的98.23%。主要用于开展信息化常态工作项目、保障在职在编人员工资等;造成预决算差异的主要原因是政府采购项目、差旅费节约资金。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出155325.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的116.43%。主要用于在职在编人员工伤保险、失业保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年8月公开招聘专业技术人员1名,工伤保险、失业保险缴费支出增加。

9.卫生健康(类)支出120830.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的100.27%。主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年8月公开招聘专业技术人员1名,医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出82539.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%,完成年初预算的128.84%。主要用于在职在编人员公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年8月公开招聘专业技术人员1名,公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少1954.00元,下降100.00%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1954.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1954.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少1954.00元,下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1954.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1954.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省民族宗教信息中心2024年机关运行经费支出0.00元,与上年相比无增减,主要原因是云南省民族宗教信息中心为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南省民族宗教信息中心资产总额232383.38元,其中,流动资产117746.89元,固定资产114636.49元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少64862.38元,其中固定资产减少70160.37元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废固定资产12项,账面原值127070.00元,实现资产处置收入495.00元(已上缴);出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额1435680.00元,其中:政府采购货物支出5880.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1429800.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

附件:

1.云南省民族宗教信息中心2024年度部门决算公开附表

2.云南省民族宗教信息中心2024年度国有资产使用情况表

3.云南省民族宗教信息中心2024年度项目支出绩效自评表

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